NIA, 내부통제·내부회계관리제도 고도화로 ESG경영 강화
2024.12.17 조회수 940 구서연 ESG혁신팀
NIA, 내부통제·내부회계관리제도 고도화로 ESG경영 강화
- 전사 차원의 내부통제 내재화를 위한 전문가 초청 교육 실시 -

□ 한국지능정보사회진흥원(원장 황종성, 이하 NIA)은 12월 17일 문호승 한국내부통제연구원장(前 감사연구원 원장)을 초청하여 `내부통제 제도 내재화를 위한 임직원 교육’을 실시했다고 밝혔다.

○ 이번 교육은 최근 제정된 NIA 내부통제규정(`24.10)의 실효성 있는 운영과 조직 차원의 내부통제 내재화를 위해 기획됐으며, 기관장을 비롯해 경영기획실장, 감사실장, 각 부서 팀장 및 내부통제 담당자 등이 참석했다.

○ 문호승 원장은 이번 교육에서 ▲내부통제의 기본 개념과 규정의 이해 ▲실무사례로 보는 내부통제 프로세스 ▲내부통제와 ESG경영의 연계방안 등을 중점적으로 강의했다.

□ 이번 교육은 NIA가 추진해 온 내부통제 체계 강화의 일환으로, NIA는 공공기관 경영평가의 내부통제 제도 운영 실적 반영에 따른 선제적 대응을 위해 관련 제도를 전면 정비해왔다.

○ 특히 NIA는 준정부 ICT기관 최초로 내부회계관리제도를 도입('23년)해 재무정보의 신뢰성과 회계 투명성을 강화하고 있으며, 또한 올해 연말까지 운영과 평가 주체를 이원화하여 제도의 객관성과 공정성을 한층 강화할 계획이다.
     ※ 내부회계관리제도란, 기업의 재무제표가 회계기준에 따라 작성·공시되었는지 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 설계·운영되는 내부통제제도

○ 또한, 내부통제 체계의 성공적 안착을 위해 감사원의 `공공부문 내부통제 가이드라인’에 따라 지난 10월 내부통제규정을 제정하고, 내부통제 총괄부서를 중심으로 부서별 체크리스트 현행화, 1선 통제(이행), 2선 통제(총괄), 3선 통제(감사) 체계 확립 등 체계적인 내부통제 업무를 추진하고 있다.

□ NIA 황종성 원장은 "이번 교육을 통해 내부통제에 대한 임직원의 이해도를 높이고 제도의 실효성을 제고할 수 있을 것”이라며, "내부통제 체계 강화와 내부회계관리제도 고도화로 ESG경영 선도 기관으로서 투명하고 신뢰받는 기관 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. <끝>


 



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